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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-01-04 09:58

1.當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅(1000+500)*13%-45-10=140
2.當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅500*20%+100*250/10000+10*2000*0.5/10000=103.50

暖暖老師 解答

2024-01-04 09:59

3.當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅(140+103.5)*7%=
4.當(dāng)月應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加(140+103.5)*3%=

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增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 10:33:41
如果是小型微利企業(yè)可以的。
2023-05-11 12:08:32
1.當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅(1000%2B500)*13%-45-10=140 2.當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅500*20%%2B100*250/10000%2B10*2000*0.5/10000=103.50
2024-01-04 09:58:56
增值稅可以計(jì)提,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-28 16:38:16
你好,同學(xué) 這個是需要寫會計(jì)分錄嗎 1、借應(yīng)收賬款(200000%2B180000)*1.13=429400 貸主營業(yè)務(wù)收入380000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(200000%2B180000)*13% 2、借銀行存款12000*1.13 貸其他業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12000*13% 3、借銷售費(fèi)用8600 貸銀行存款8600 4、借銀行存款800 貸營業(yè)外收入800 5、借營業(yè)外支出30000 貸銀行存款30000 6.借管理費(fèi)用2400 貸銀行存款2400 7、借
2023-11-28 13:18:52
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