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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-11-13 09:56

你好題目具體要求做什么這里?

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如果是小型微利企業(yè)可以的。
2023-05-11 12:08:32
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 10:33:41
增值稅可以計提,不需要結轉的
2022-02-28 16:38:16
你好,同學 這個是需要寫會計分錄嗎 1、借應收賬款(200000%2B180000)*1.13=429400 貸主營業(yè)務收入380000 應交稅費應交增值稅(200000%2B180000)*13% 2、借銀行存款12000*1.13 貸其他業(yè)務收入12000 應交稅費應交增值稅12000*13% 3、借銷售費用8600 貸銀行存款8600 4、借銀行存款800 貸營業(yè)外收入800 5、借營業(yè)外支出30000 貸銀行存款30000 6.借管理費用2400 貸銀行存款2400 7、借
2023-11-28 13:18:52
同學你好 要做分錄嗎
2023-12-11 09:22:30
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