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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-15 15:23

理清賬目,如果數(shù)據(jù)不準的話,需要做一次存貨的盤點,以盤點數(shù)進行調(diào)整。

糖糖 追問

2018-03-15 15:25

是外賬,之前有賬,但是沒有商品明細,但是有個庫存商品的總金額,

張艷老師 解答

2018-03-15 15:27

您需要理清一下采購發(fā)票,和銷售發(fā)票,看看差額有多大? 
您也可以將這個總金額與老板核對一下,如果差不多的話,就以這個數(shù)字作為期初數(shù)。

糖糖 追問

2018-03-15 15:35

那期初明細就根據(jù)采購發(fā)票和銷售發(fā)票之差來統(tǒng)計嗎?

張艷老師 解答

2018-03-15 16:13

是的,最好能再做一次存貨盤點,看看盤點數(shù)與(采購發(fā)票和銷售發(fā)票)的差額有多大?再與老板溝通一下,進行相應的調(diào)整就行了。

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相關問題討論
你好,是同一個明細科目嗎 是名稱,規(guī)格型號都是一模一樣的嗎
2022-04-18 20:44:59
同學你好,明細賬是用數(shù)量金額式
2021-10-13 22:52:12
你好 需要有借方 和貸方數(shù)量金額的
2019-11-12 14:52:14
你好,根據(jù)庫存商品涉及的分錄,登記借方,貸方發(fā)生情況,然后結(jié)轉(zhuǎn)出余額
2019-08-12 09:22:18
你好,不一樣的,根據(jù)入庫,出庫金額登記
2017-06-02 09:58:51
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