新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

2017年交的企業(yè)所得稅費用到2017年12月份要不要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,做一筆分錄,借:本年利潤,貸:所得稅費用
答: 需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017年9月份計提了企業(yè)所得稅,但實際申報以后沒有產(chǎn)生這筆企業(yè)所得稅。9?做了兩筆分錄,1.借,所得稅費用 貸,應(yīng)交稅費/所得稅。2.借,本年利潤 貸,所得稅費用。12月的時候發(fā)現(xiàn)了沒交,就做了一筆紅沖的分錄,借,本年利潤 紅字 貸,所得稅費用 紅字。導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平衡
答: 現(xiàn)在準備申報年報,但是因為資產(chǎn)負債表兩邊不平衡無法申報,現(xiàn)在做4月或5月的賬可以做會計處理嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,2020年度12月份產(chǎn)生企業(yè)所得稅1000元,分錄:1、借:所得稅費用貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅2、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:本年利潤貸:所得稅費用請問以上分錄對?這兩筆分錄都是要在2020年12月底出憑證對?
答: 你好,分錄是對的,都需要在2020年12月底出憑證

