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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-03 17:17

你好
貸其他應付款股東

借拖姐 追問

2024-01-03 17:23

支付的時候分錄怎么寫

郭老師 解答

2024-01-03 17:24

借其他應付款,貸銀行

借拖姐 追問

2024-01-03 17:24

轉股東備用金的時候分錄這樣寫對嗎:借:其他應付款,貸:銀行存款
一家公司是不是不能同時出現(xiàn)其他應收賬款和其他應付款,只體現(xiàn)一個就可以了

郭老師 解答

2024-01-03 17:24

是的,對的,是這么做的。

借拖姐 追問

2024-01-03 17:28

明白了,以前年度的憑證發(fā)現(xiàn)那些股東他們的報銷只做了第一筆報銷分錄,支付的這筆都沒做,已經(jīng)是現(xiàn)金支付了的,現(xiàn)在還能怎么修改嗎

郭老師 解答

2024-01-03 17:28

你現(xiàn)在補上一個現(xiàn)金支付的,借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金。

借拖姐 追問

2024-01-03 17:31

那后面要附什么附件嗎

郭老師 解答

2024-01-03 17:31

最好是讓個人給你們開一個收據(jù)。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度損益 調整管理費用 貸其他應付款?
2022-03-14 10:28:03
同學你好 可以這樣處理
2021-09-22 06:30:21
你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以這么做的
2021-07-04 16:17:35
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