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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-15 13:09

按實(shí)際的銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅,再做減免稅款處理。

晴空萬里 追問

2018-03-15 13:33

您好,是地稅附加稅申報(bào)表,里面計(jì)稅依據(jù)是增、消、營,不用填銷售額

江老師 解答

2018-03-15 13:43

就是零申報(bào)處理,因?yàn)椴唤辉鲋刀悾坏脑鲋刀愂橇?/p>

晴空萬里 追問

2018-03-15 14:52

您好,比如申報(bào)城建稅,先填寫計(jì)稅依據(jù)增值稅300,自動(dòng)算出本期應(yīng)納城建稅21,然后再在本期減免稅額欄填寫21,最后本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就變成零了,是這樣嗎?

江老師 解答

2018-03-15 16:14

上述填列方法正確,沒有問題

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相關(guān)問題討論
按實(shí)際的銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅,再做減免稅款處理。
2018-03-15 13:09:05
不用計(jì)提了;營業(yè)稅及相關(guān)附加稅都不用計(jì)提了
2015-08-24 10:59:57
您好。 1:情況分很多種。 比如說沒有開票,做了未開票收入,
2021-01-07 11:55:26
你好,可以的呢,在小薇企業(yè)免稅銷售額填寫就行
2019-04-15 12:20:23
您好!請(qǐng)問你們是核定征收的嗎?
2020-07-13 03:34:07
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