月末計提增值稅分錄是什么 如果進(jìn)項大于銷賬怎么做分錄
絮夏0
于2018-03-14 22:12 發(fā)布 ??2766次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-03-14 22:14
你好,月末計提,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進(jìn)項大于銷項不用做分錄
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你好,月末計提,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進(jìn)項大于銷項不用做分錄
2018-03-14 22:14:07

銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
銷項小于進(jìn)項借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2019-02-12 16:19:15

可以月月結(jié)轉(zhuǎn)處理。
一、如果銷項大于進(jìn)項稅;分錄如下
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
二、如果銷項小于進(jìn)項稅;分錄如下
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-30 14:24:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-06-21 11:59:14

你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-10-28 21:59:56
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