
因為單位重組,發(fā)現(xiàn)單位剛剛成立是認繳制,但是原來的會計做成了實繳,借:貨幣資金,貸:實收資本,現(xiàn)在我們應該如何處理這筆錯帳呢?1、是在本月調整這筆,金三系統(tǒng)財務報表如果今年變動實收資本,貨幣資金會有預警?2、是修改金三系統(tǒng)的財務報表。還是有其他的方法。-----貨幣資金之前帳上銀行存款余額沒有對上,減了這個認繳金額就對上了。
答: 首先認繳制沒有收到投資款不需要寫會計分錄的。 如果咱寫了咱可以做更正,然后報表有錯的也可以更正。
收到投入貨幣資本,款項存入銀行。借:銀行存款貸:實收資本銀行存款和實收資本都要記入現(xiàn)金賬嗎
答: 這個都不涉及到現(xiàn)金上,進入到銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,咨詢一下,公司成立之后沒有開展業(yè)務,只股東打了1萬元投資款,現(xiàn)在報表上就是貨幣資金1萬,實收資本1萬,要注銷這個公司的話,銀行存款內的1萬,可以直接退回給股東嗎?
答: 可以的,可以這么做的。


燕子 追問
2024-01-03 09:00
玲老師 解答
2024-01-03 09:00