上月有待抵進(jìn)項(xiàng)稅500,本月有銷項(xiàng)稅400,無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅,那本月帳要怎么做分錄
愛江南
于2018-03-14 12:04 發(fā)布 ??646次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-03-14 12:26
你好,本月只需要按正常銷項(xiàng)做賬,沒有稅交不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
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你好,本月只需要按正常銷項(xiàng)做賬,沒有稅交不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2018-03-14 12:26:05

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)本月不需要做分錄
2019-06-18 23:26:59

不是輔導(dǎo)期納稅人不是之前轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人不用待抵扣,借,銷項(xiàng)稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進(jìn)項(xiàng)稅 400
2020-07-15 13:08:39

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)500
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
繼續(xù)留抵700
2019-06-18 23:36:04

月末形成留抵稅額的情況,無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
如果是需要繳納增值稅的情況,做
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
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