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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-14 09:17

會計分錄 
借:管理費用等--福利費 
      貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
在增值稅納稅申報表中填列進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了。

li是sei.. 追問

2018-03-14 10:32

老師因為是用銀行存款付,分錄是這樣嗎?借:管理費用等--福利費    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 銀行存款

張艷老師 解答

2018-03-14 10:42

不用在貸方寫銀行存款了,因為這筆分錄只是將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出至福利費科目,并且該款項您已經(jīng)支付了。 
確認(rèn)一下,您是支付銀行存款的分錄做沒做?

li是sei.. 追問

2018-03-14 10:50

還沒做,可以做在一起嗎?像我剛才做的那樣可以嗎

張艷老師 解答

2018-03-14 10:51

可以這樣做 
借:管理費用等--福利費  
     應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  
     貸:銀行存款 
借:管理費用等--福利費  
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
這樣處理比較清晰明確了。

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您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進(jìn)項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 :? 借:生產(chǎn)成本-福利費 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-11 09:54:50
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