我不小心把做福利費的增值稅額給認(rèn)證了,現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,錢已用銀行存款網(wǎng)匯,不知道進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出該怎么做了

li是sei..
于2018-03-14 09:16 發(fā)布 ??947次瀏覽
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張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-03-14 09:17
會計分錄
借:管理費用等--福利費
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
在增值稅納稅申報表中填列進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了。
相關(guān)問題討論
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進(jìn)項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費
應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅
貸:銀行存款
2.轉(zhuǎn)出 :?
借:生產(chǎn)成本-福利費
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-11 09:54:50
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2018-03-14 10:32
張艷老師 解答
2018-03-14 10:42
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2018-03-14 10:50
張艷老師 解答
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