
老師是不是,以前掛靠方墊資的經(jīng)過我們付的材料款,掛是其他應(yīng)付,到時候甲方付工程款的時候我們給掛靠方付錢,掛科目的話,想當于還以前的其他應(yīng)付是不,這樣就平了是嗎
答: 是的啊
掛靠方匯入我司基本戶46092 購買材料款借:銀行存款 46092 貸:其他應(yīng)收款-掛靠方 46092付出去 但是票未到 算預(yù)付款借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 46092 貸:銀行存款 46092票到了借:工程施工-直接材料 46092 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 46092工程款到了 借:其他應(yīng)收款-掛靠方 46092 貸:銀行存款 46092問題: 計算成本票的時候 46092計算在內(nèi)嗎? 之前掛靠方 打給我們的錢不是還要在 其他應(yīng)收款還給 掛靠方嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè),我們是被掛靠方,現(xiàn)在甲方進來工程款,我們扣除管理費后轉(zhuǎn)給掛靠方,之前材料款是掛靠方代墊付的,他先轉(zhuǎn)到我司再轉(zhuǎn)到材料商那里的,所以外賬有跟掛靠方的往來款,我現(xiàn)在把與掛靠方的往來對沖就可以嗎?還是就是我們轉(zhuǎn)回這些工程給他們,他們要寫收據(jù)給我們嗎?
答: 您好,您對沖之前的掛賬就可以了

