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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-27 19:00

您好,11月份怎么做賬的,發(fā)給我看下,我給您寫下會計分錄

飄雪ygl 追問

2023-12-27 19:03

借:管理費用   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  貸:現金

東老師 解答

2023-12-27 19:04

按照紅字發(fā)票,借管理費用負數 貸庫存現金負數  應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
再按照新開的發(fā)票  借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:現金

飄雪ygl 追問

2023-12-27 20:07

謝謝老師,知道了

飄雪ygl 追問

2023-12-27 20:08

我在申報增值稅報表點把進項稅額轉出點填在里面吧

東老師 解答

2023-12-27 20:10

對,轉出需要填寫在附表二里面

飄雪ygl 追問

2023-12-27 21:15

好的,老師知道了。謝謝!

東老師 解答

2023-12-27 21:15

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關問題討論
您好,11月份怎么做賬的,發(fā)給我看下,我給您寫下會計分錄
2023-12-27 19:00:52
按你負數加正數收入合計報
2019-06-10 10:48:30
你好,需要做賬的,錯誤的發(fā)票做到11月份,12月開的負數做到12月份,只有作廢的不用做賬
2018-12-08 11:49:44
可以開的,你讓對方給你把紅字信息表導過來,你導入開具。
2022-01-09 22:47:23
你好,你是購貨方在開票系統(tǒng)提交紅字信息表,然后對方沖紅發(fā)票重新開具發(fā)票 ,但是為啥要開13%的?可以開16%的
2019-08-03 08:56:38
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