老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

2×18年10月1曰,甲公司委托乙公司代銷一批貨物,成本為5000元,銷售價(jià)格為10000元,貨物已經(jīng)發(fā)出。乙公司按照銷售金額(不含增值稅)的1%收取手續(xù)費(fèi)(含稅價(jià))。根據(jù)約定,乙公司有權(quán)退還未銷售的貨物。2×18年12月31日,乙公司銷售貨物60%給某顧客,并將銷售款存入銀行。2×19年1月3日乙公司給甲公司發(fā)送代銷清單,并扣除手續(xù)費(fèi)后將銷售款轉(zhuǎn)甲公司,甲公司給乙公司開銷貨發(fā)票。乙公司給甲公司開代銷手續(xù)發(fā)票。(商品銷售增值稅率為13%,代理服務(wù)業(yè)增值稅稅率6%)要求:做出乙公司在該過程的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
答: ?您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍后~
公司20 × 1年3月31日銷售A產(chǎn)品500件,不含增值稅的價(jià)款為1000元/件,增值稅稅率13%;貨款已收,七天無理由退貨;該批產(chǎn)品成本為700元/件;根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為10%;退貨期內(nèi)乙公司共收到客戶退貨40件C要求:寫出乙公司銷售時(shí)和退貨時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
九江公司為增值稅一股納稅人,2023年2月5日銷售給丙公司產(chǎn)品10000件,每件產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)為30元(不含增值稅),每件成本為22元,增值稅稅率為13%:由于成批銷、公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣,銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,購貨方于2月14日付款,假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅,請(qǐng)編制關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
答: 出2.5 借應(yīng)收賬款10000*30*1.13*90%=305100 貸主營業(yè)務(wù)收入10000*30*90%=270000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅35100


暖暖老師 解答
2023-12-27 15:12
暖暖老師 解答
2023-12-27 15:13