
合作社給別的公司提供勞務收入,老板說是勞務工資承包收入,對方也沒要求開發(fā)票,要不要計入收入申報增值稅?申報增值稅的話這種承包收入申報填哪一項呢?合作社是請臨時工人完成的,支出也都沒有發(fā)票,算不算成本呢?
答: 您好,要計入收入申報增值稅的。按服務類填報,支出按臨時工工資計算成本就行。
合作社賣出藥材的收入,是2月份收到的錢,然后開發(fā)票是在3月開的,報增值稅的時候這筆收入是屬于2月的收入還是3月呢?還有合作社給別的公司提供勞務收入,老板說是勞務工資承包收入,對方也沒要求開發(fā)票,要不要計入收入申報增值稅?
答: 你好!計入3月份就可以了。 要計入收入交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
養(yǎng)殖合作社免自產自銷增值稅,開出去一張租賃費發(fā)票,申報增值稅時這張租賃費的應該填到哪?
答: 一般還是小規(guī)模的

