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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-13 10:47

你好,你是指結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目

2333333 追問

2018-03-13 10:56

增值稅減免稅

鄒老師 解答

2018-03-13 10:57

你好,一般納稅人還是小規(guī)模的

2333333 追問

2018-03-13 11:04

一般納稅人 
一般納稅人

鄒老師 解答

2018-03-13 11:06

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸;應(yīng)交稅費(減免稅額)

2333333 追問

2018-03-13 11:17

年末所有的增值稅科目都應(yīng)該 結(jié)轉(zhuǎn)?余額都要為0嗎

鄒老師 解答

2018-03-13 11:19

你好,不是所有都必須結(jié)轉(zhuǎn),比如進項,銷項稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2333333 追問

2018-03-13 11:23

不要結(jié)轉(zhuǎn)不是一直都會有余額

鄒老師 解答

2018-03-13 11:24

你好,是的,不是所有科目都必須結(jié)轉(zhuǎn)的,也不是科目余額都為0了賬務(wù)處理就一定正確的

2333333 追問

2018-03-13 11:32

月末我是這樣做的,借:應(yīng)交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
我是這樣做的,幫我看看有沒有錯

鄒老師 解答

2018-03-13 11:33

你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

2333333 追問

2018-03-13 11:36

這樣就是進銷項,轉(zhuǎn)出未交一直有余額掛著 
年末到底要不要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-03-13 11:40

你好,進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交年底也是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2333333 追問

2018-03-13 11:44

那一直有余額也沒事是嗎?

鄒老師 解答

2018-03-13 11:44

你好,是的,沒有問題的

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相關(guān)問題討論
你好,你是指結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
2018-03-13 10:47:54
同學(xué)您好,如果是Q、Q群的問題,因Q、Q群的圖片無法采集,請補充下圖片,這樣平臺老師也可以更便利給您解答。
2018-09-12 16:16:30
您好 請問什么情況的減免稅款在貸方余額
2019-06-06 10:57:52
借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用280. 然后:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 這個借方280的月額要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
2018-06-05 15:01:25
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-02-08 16:10:08
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