
專票銷售額加普票銷售額及稅額價稅合計后 自動減扣除數(shù)后計算本期應繳納稅額了。應交稅額正常 但是 是做了差額的。不知道如何才能不差額 申報時自動差額了 那繳稅時單交嗎?不知道差額納稅人開專票是單獨處理嗎?在申報表里如何反映出來不做差額 表中填寫了開具專票和普票后 扣除數(shù)不含專票的扣除數(shù) 就自動差額計算了
答: 您好,不做差額的話,可以不填寫差額扣除那張報表就行了。
小規(guī)模納稅申報,開具發(fā)票和沒開發(fā)票銷售額是都填不含稅銷售額嗎?一般納稅人申報,有免稅的銷售商品,填報表時是填不含稅銷售額,還是填價稅合計的銷售額
答: 您好,是的,都填寫不含稅銷售額。免稅的,也是填寫不含稅銷售額的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
服務:開票4月150001,5月151000,6月151999,合計453000。(1)票面:銷售額?稅額?價稅合計?(2)申報表:應征增值稅不含稅銷售額?本期應納稅額?小微企業(yè)免稅銷售額?本期應納稅額減征額?應納稅額合計?
答: 您好 合計453000是價稅合計金額么 每張發(fā)票上不含稅金額多少 稅額多少
小規(guī)模納稅人2季度開普票價稅合計數(shù)85000元,專票價稅合計5000元,共90000元。增值稅申報表的免稅銷售額填9萬,還是87378.64元。2季度是不要繳增值稅的嗎?
小規(guī)模納稅人,這月開普票價30145.64稅904.36價稅合計31050,增值稅申報表怎么填寫,小微企業(yè)免稅銷售額填哪個數(shù)?
開具專票不能適用差額扣除 那 在申報時如何處理呢?那申報時正常申報 自動按照差額處理了 ,專票銷售額加普票銷售額及稅額價稅合計后 自動減扣除數(shù)后計算本期應繳納稅額了

