會計分錄 (1)1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價20000 元,計價 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 (2)2日,向宗敏公司購人乙材料20千克,單價3000元,計價60000元,增值稅7 800元,購入丙材料5千克,單價5000元,計價25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠,貨暫未收到。 (3)4日,購入乙材料、丙材料驗收入庫。以現(xiàn)金支付運費1000元,含進項稅7%, 計70元,運費按重量比例分攤。結轉入庫乙材料、丙材料的實際成本。 9% (4)6日,采購員五慶預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。
聽話的八寶粥
于2023-12-18 10:17 發(fā)布 ??404次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-12-18 10:19
你好
1,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2,借:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款
3,借:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:庫存現(xiàn)金
借:原材料,貸:在途物資
4,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金
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你好
1,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2,借:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款
3,借:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:庫存現(xiàn)金
借:原材料,貸:在途物資
4,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金?
2023-12-18 10:19:02

你好,
借,管理費用 負數(shù)
借,應交稅費——應增進 正數(shù)
2020-05-14 11:15:07

你好,銀行轉賬支付報銷差旅費是這樣處理
2018-07-09 20:20:47

收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字
2019-08-29 15:58:25

借銷售費用190000 管理費用10000 貸其他應收款25000 銀行存款175000
2020-07-21 19:59:07
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