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學堂用戶aru638
于2023-12-12 15:45 發(fā)布 ??230次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-12-12 15:45
同學你好沖減費用科目嗎
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乙方領(lǐng)取甲方勞保鞋,從乙方工程款中扣除。借:應(yīng)付賬款,貸:管理費用,對嗎?
答: 同學你好 沖減費用科目嗎
要是是員工要報賬的配件費用,借方也是:管理費用嗎?那要是沒付款的那部分配件費用,貸方計:應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,是的,沒付款貸方計入應(yīng)付賬款就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一筆屬于管理費用的,在之前期間做錯了,做成減少應(yīng)付賬款了,本期怎么去糾正這筆呢?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
上年的應(yīng)付賬款沒有轉(zhuǎn)到管理費用,怎么在今年修改
討論
公司帳上有錢出去時我分不清是做應(yīng)付賬款還是做管理費用呢,
老師,“用應(yīng)付賬款”科目代替“預(yù)付賬款”,為什么管理費用增加是計入貸方,為什么答案會在借方呢,謝謝。
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負數(shù) 還是借管理費用負數(shù) 借應(yīng)付賬款哪一種好一點,有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
老師您好,是這樣的,去年公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應(yīng)付賬款 6000但是今年對方把發(fā)票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應(yīng)該怎么調(diào)呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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