根據東方公司 2022年12月份發(fā)生的如下經濟業(yè)務,編制相應的會計分錄(1)12月4日向新華公司購進甲材料,貨款100000元,發(fā)票上列示的增值稅額為13000元, 款項共計113 000元,已通過銀行轉賬支付,材料己驗收入庫。 (2) 12月15日向華康公司銷售產品100件,貨款180000元,發(fā)票上列明增值稅款為23 400元,銷貨款與稅款均未收到。 (3)12月20日向紅十字會捐款2000元,用銀行存款支付。 (4)12月30日計提本月固定資產的折舊費20000元,其中:生產車間固定資產應提折舊15000元,行政管理部門固定資產應提折舊5000元。 (5)12月31日分配本月職工的工資100 000元。其中:生產產品的工人工資為74 000元;車間管理人員工資6000元:行政管理人員工資20000元。
個性的老虎
于2023-12-10 16:46 發(fā)布 ??658次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-12-10 16:48
你好
1,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
3,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
4,借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
5,借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
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你好
1,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
3,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
4,借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
5,借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
2023-12-10 16:48:34

是不是這個固定資產用于非應稅項目?
2016-10-07 10:46:17

你好,選擇第一個的小規(guī)模,他增值稅抵扣不了加稅,合計做賬。
2022-02-18 11:30:28

學員你好,分錄如下
借*固定資產
應交稅費
貸*應收賬款
2022-07-27 18:36:57

學員你好,固定資產收到了嗎
2022-07-27 18:39:50
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