老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項,收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答
您申報的增值稅減征、、即征即退、加計抵減的合 問
去你的增值稅申報表里面減免稅額,去找這個。 答
2022年10月20日,甲公司善意取得某供應(yīng)商虛開的一 問
你好,是在今年重新取得的發(fā)票可以抵扣的。 加計抵減按照規(guī)定還在政策范圍內(nèi)也可以抵減。 答
咨詢下:項目名稱為預(yù)付卡銷售*預(yù)付卡銷售,上面征收 問
你好,可以入賬,但是只能當(dāng)預(yù)付款。 答
外貿(mào)出口企業(yè)出口成交方式采用CIF,匯率采用每月的 問
報關(guān):裝貨前 24 小時提交報關(guān)單、發(fā)票等資料,經(jīng)海關(guān)查驗、征稅(應(yīng)稅貨物)后放行,獲取出口退稅報關(guān)單。 退稅:先做出口退(免)稅備案,再在貨物報關(guān)出口次月至次年 4 月 30 日前申報退稅,提交相關(guān)表格,稅務(wù)審核通過后退稅到備案賬戶。 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
老師好,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄是這樣的嗎:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅,借:應(yīng)交增值稅-銷項稅,貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅





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眼鏡 追問
2023-12-10 09:16
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2023-12-10 09:16
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2023-12-10 09:20
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