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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-08 13:46

1.先將之前計提的工資進行沖銷??梢园凑找韵虏襟E進行處理:
借:主營業(yè)務成本(或其他相應的成本科目)
貸:應付職工薪酬
這里需要注意的是,工資涉及的科目可能因公司具體情況而異,所以需要根據實際情況進行調整。
  1.將應付職工薪酬科目下的該筆工資進行沖銷??梢园凑找韵虏襟E進行處理:
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款(或其他相應的負債科目)
  1.沖銷完成后,該筆工資就不再掛賬,相關科目余額會相應減少。需要注意的是,這里也涉及到具體的科目設置和公司的實際情況,需要根據實際情況進行調整。

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相關問題討論
你好,如果是服務行業(yè),結轉成本也是 借;主營業(yè)務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
2017-03-09 14:08:12
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,是員工支付購買的貨物嘛
2021-04-28 10:41:44
小企業(yè)還是企業(yè)會計準則
2023-02-15 13:49:14
你好,把暫估的分錄紅沖,然后 根據發(fā)票做相應的分錄
2021-08-19 19:21:19
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