
老師,請問11月供應(yīng)商給我們轉(zhuǎn)了一筆品牌推廣補(bǔ)貼,讓我們開了一張對應(yīng)金額現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票給對方,問題1、這張發(fā)票開出后,增值稅申報(bào)表附表三自動跳出這張發(fā)票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問題2 增值稅申報(bào)表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開的那張現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票金額填哪里
答: 需要填寫的表三,這個只要開了服務(wù)類的第一列必須填寫。
申報(bào)增值稅時,是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)表附表五附加稅申報(bào)表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎


郭老師 解答
2023-12-08 09:49
雨滴 追問
2023-12-08 09:54
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2023-12-08 09:55
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郭老師 解答
2023-12-08 10:01