
我的分錄:借,銷(xiāo)售費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,那我的其他應(yīng)付款月末的會(huì)計(jì)分錄需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是把它的余額直接填列到資產(chǎn)負(fù)債表中喃?謝謝
答: 你好,不需要的,把余額填寫(xiě)在其他應(yīng)付款期末余額就是了
老師,如果銷(xiāo)售額計(jì)提百分之五來(lái)做損耗,分錄是,借,銷(xiāo)售費(fèi)用-損耗,貸,其他應(yīng)付款-損耗賠償款,月底資產(chǎn)負(fù)債表中直接填列,那下個(gè)月的其他應(yīng)付款科目我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)喃,表中怎么體現(xiàn)喃?謝謝
答: 這個(gè)要追查損耗原因,對(duì)應(yīng)處理吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我上月的其他應(yīng)付款的貸方余額比借方余額大是什么意思?正常嗎?如果正常,那么在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填列? 2分鐘前 1分鐘前 鄒老師注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師 說(shuō)明發(fā)生的其他應(yīng)付款比償還的要多,也沒(méi)有什么正常或不正常 還是在其他應(yīng)付款賬戶(hù)里面填列老師:在資產(chǎn)負(fù)債表里是用負(fù)數(shù)表示嗎?我能把負(fù)數(shù)部分結(jié)轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)收款”里去嗎?
答: 說(shuō)明你上期就是期末余額是負(fù)數(shù) 可以放在其他應(yīng)收款





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