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生動的信封
于2023-12-06 20:28 發(fā)布 ??405次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-12-06 20:29
借 應收賬款 565000 貸 主營業(yè)務收入 500000 應交稅費 65000
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從農(nóng)民手中收購10扣除率小麥,貨款720000,食品添加劑稅額1040,當月銷售產(chǎn)品收入1007000,請問銷項稅額怎么做
答: 您好,你說的應該是進項吧
如果是將外購的產(chǎn)品作為福利贈送給員工的呢?銷項稅額是多少呢?
答: 你好,這個是是從銷售的,稅額跟你們購進來的產(chǎn)品是一樣的,大部分是13%的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將自產(chǎn)產(chǎn)品作為集體福利不是有銷項稅額嗎
答: 你好 對的 但是進項可以抵扣的
公司銷售給其他公司乙產(chǎn)品一批,售價為500000,銷項稅額為65000,款項未收
討論
將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于職工集體福利是視同銷售嗎用交銷項稅額嗎
向大發(fā)公司發(fā)出甲產(chǎn)品,價款40000元,銷項稅額為5200元,(前已預付貸款20000元)
領用自產(chǎn)的產(chǎn)品需要確定銷項稅額嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品用于自建廠房,要不要確認銷項稅額?分類怎么做?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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