因?yàn)?2月份月中變更稅號,金稅盤里只能讀出更改后的數(shù)據(jù),我就按更改后的數(shù)據(jù)報(bào)了稅,更改前的數(shù)據(jù)就漏報(bào)稅了,稅務(wù)局讓我在匯算清繳里把漏報(bào)的補(bǔ)上,請問老師我該如何在匯算清繳里補(bǔ)?另外賬務(wù)處理上怎么做?謝謝!
看到希望
于2018-03-05 11:22 發(fā)布 ??1636次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-03-05 11:44
您好,一般情況下,根據(jù)漏記的收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品。同時,根據(jù)以前年度損益調(diào)整差額計(jì)提企業(yè)所得稅,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。申報(bào)表中增加收入,成本,所得稅數(shù)據(jù)。
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您好,一般情況下,根據(jù)漏記的收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品。同時,根據(jù)以前年度損益調(diào)整差額計(jì)提企業(yè)所得稅,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。申報(bào)表中增加收入,成本,所得稅數(shù)據(jù)。
2018-03-05 11:44:34

您好,這個是需要等三天才會更細(xì)你數(shù)據(jù)
2023-06-12 13:57:14

沒申報(bào)的可以
2019-05-30 09:48:48

你這種情況不可以撤銷重新申報(bào),需要去稅務(wù)局更正申報(bào)
2019-04-30 18:09:29

這個匯算時候調(diào)整即可
2018-01-26 09:59:25
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