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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-03-05 11:44

您好,一般情況下,根據(jù)漏記的收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品。同時,根據(jù)以前年度損益調(diào)整差額計(jì)提企業(yè)所得稅,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。申報(bào)表中增加收入,成本,所得稅數(shù)據(jù)。

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2018-03-05 13:57

老師,我們是小規(guī)模納稅人,是服務(wù)行業(yè),要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?具體的處理也是按照老師說的步驟嗎?謝謝!

王雁鳴老師 解答

2018-03-05 13:58

您好,如果沒有成本的話,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。是這樣的步驟的。

看到希望 追問

2018-03-05 16:39

老師,其實(shí)我在申報(bào)完一個稅種發(fā)現(xiàn)漏記了收入,其他的稅種都是按照全部收入申報(bào)的,這種情況也是按照這個步驟嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-03-05 16:49

您好,如果其他稅是按全部收入做的,那就把計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄去掉就行了。

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您好,一般情況下,根據(jù)漏記的收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品。同時,根據(jù)以前年度損益調(diào)整差額計(jì)提企業(yè)所得稅,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。申報(bào)表中增加收入,成本,所得稅數(shù)據(jù)。
2018-03-05 11:44:34
您好,這個是需要等三天才會更細(xì)你數(shù)據(jù)
2023-06-12 13:57:14
沒申報(bào)的可以
2019-05-30 09:48:48
你這種情況不可以撤銷重新申報(bào),需要去稅務(wù)局更正申報(bào)
2019-04-30 18:09:29
這個匯算時候調(diào)整即可
2018-01-26 09:59:25
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