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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-05 11:13

你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 只是金額寫負數(shù)

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你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 只是金額寫負數(shù)
2018-03-05 11:13:20
你好,你沒記賬,直接按照正確的做可以
2019-09-23 22:43:40
你好 上個月,借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 這個月,借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2019-03-25 21:10:40
你好,已經(jīng)抄稅是無法作廢的 需要按正常的做分錄,然后次月開具負數(shù)發(fā)票沖銷,然后做銷售的相反分錄
2017-06-13 17:30:45
就是原來確認收入對負數(shù)分錄
2019-02-01 10:14:05
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