
月底要做這種分錄嘛轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,每個(gè)月要這么做嗎
答: 實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平帳?轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅中,就平賬了。這個(gè)怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要平賬的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師??轉(zhuǎn)出本月未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,是嗎
答: 是的,就是這樣做的哈


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2018-03-05 11:17
鄒老師 解答
2018-03-05 11:21