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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-05 10:58

你好!這個沒有特別的規(guī)定,你借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款,金額寫負數(shù)。

進擊的熊孩子 追問

2018-03-05 11:16

老師,返給我們的是現(xiàn)金,也是這么做嗎?需要怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-03-05 11:22

你好!如果是現(xiàn)金,借現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入就可以了。

進擊的熊孩子 追問

2018-03-05 11:30

老師,憑證就是我們開具的紅字發(fā)票是吧

宋生老師 解答

2018-03-05 11:34

你好!不好意思,我看錯了,你是現(xiàn)金是應(yīng)該這樣做, 
借現(xiàn)金 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

進擊的熊孩子 追問

2018-03-05 11:43

老師,我們開的發(fā)票項目是年終返利,需要怎么沖減庫存商品呢?

宋生老師 解答

2018-03-05 11:47

你好!你直接沖減庫存商品金額。如果你不想這么麻煩,就計入營業(yè)外收入,不過計入營業(yè)外收入本身不那么準確

進擊的熊孩子 追問

2018-03-05 11:51

好的,謝謝老師。

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你好!這個沒有特別的規(guī)定,你借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款,金額寫負數(shù)。
2018-03-05 10:58:00
你好,購買方需要取得紅字發(fā)票的第二聯(lián),第三聯(lián)
2021-12-13 18:58:56
你好,如果發(fā)票你認證抵扣了,需要購買方來申請,如果沒有的話,銷售方自己申請。
2021-09-02 14:56:14
你好,專票對方抵扣的開了紅字發(fā)票需要給對方,如果其他的不需要給。
2021-07-27 10:25:49
你好,現(xiàn)在不需要做賬,對方開的紅字發(fā)票后再做賬。
2020-06-29 14:01:46
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