
老師,6月份有一筆銀行轉(zhuǎn)賬8606.20元,支付審圖費,沒有發(fā)票,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 然后有一張7月6號開的專票,那就是7月份做賬: 借:管理費用-審圖費8119.06 進(jìn)項 487.14 貸:應(yīng)付賬款 對嗎?
答: 您好,這個是沒錯的,沒錯的
老師,我有點弄混了 如果有一張銀行轉(zhuǎn)賬 個人報銷(無發(fā)票) 分錄是: 借:其他應(yīng)付款-楊毅 貸:銀行存款 如果有發(fā)票,無銀行轉(zhuǎn)賬,是: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 有發(fā)票,有銀行轉(zhuǎn)賬,是: 借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位沒有做出入庫單,所以不管貨到?jīng)]到,只看票到?jīng)]到。貨物票沒到的情況,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。費用票沒到的情況,借:管理費用-暫估,貸:銀行存款。這樣做對嗎,我不明白費用票沒到是計入費用還是計入往來(應(yīng)付賬款)
答: 同學(xué),你好 借:管理費用-暫估,貸:銀行存款 這個是暫估費用,就是費用發(fā)生了,票沒有來

