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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-03 10:41

購進(jìn)  借;庫存商品    貸;銀行存款 
銷售 借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

水杯子 追問

2018-03-03 11:02

也就是要做3筆分錄,可是老師,這個電器客戶已經(jīng)在定制時給了我們貨款錢了,只是因為我們沒有這個電器,才外出采買的。現(xiàn)在是采購員要報銷這筆采買電器的費(fèi)用,我如果按上面的分錄做好像有點不符啊

水杯子 追問

2018-03-03 11:09

是不是不要銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)這筆分錄就對了

水杯子 追問

2018-03-03 11:21

麻煩老師回答下謝謝了,比較著急

鄒老師 解答

2018-03-03 13:16

購進(jìn) 借;庫存商品 貸;銀行存款 
銷售 借;銀行存款(已經(jīng)收款就把應(yīng)收賬款改成銀行存款就是了) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品

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購進(jìn) 借;庫存商品 貸;銀行存款 銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2018-03-03 10:41:42
你好!應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅銷項
2016-07-07 08:59:42
同學(xué), 這個不對。 中間分錄應(yīng)該是這樣的。 領(lǐng)用原材料 借? 生產(chǎn)成本 1000 貸 原材料 1000 產(chǎn)品入庫? 借 庫存商品 1000 貸 生產(chǎn)成本 1000 其他的都沒有問題。
2022-08-31 17:15:50
前兩步可以,最后一步未體現(xiàn)收入啊。
2018-11-12 15:44:48
是的,可以的,有制造費(fèi)用的可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年生產(chǎn)成本
2019-07-10 12:27:31
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