
本月收到去年10-12月代收代繳的電費,去年沒有做賬,今年做代收代繳,可不可以將今年的未分配利潤沖減后再將這筆收入做代收電費 先做 借:未分配利潤 貸:其他應收款 收到代收代繳的電費款項后 借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣做可以嗎?
答: 可以的
我們代收代付教育機構電費,先替教育機構充值電費,未付款的分錄怎做?平常代收是借:現(xiàn)金/銀行,貸:其他應付款——代收代繳水電費,充值是借:其他應付款——代收代繳水電費,貸:現(xiàn)金/銀行
答: 您好!你這個應該計入其他應收更合適啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月收到代收電費的錢,沖減有一部分是計費用,一部分分開是其他應收款,現(xiàn)在1月補開代收電費的發(fā)票怎么賬務處理?補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務收入,借方可以做其他業(yè)務成本?
答: 您好 補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務收入,對應成本借方可以做其他業(yè)務成本


袁老師 解答
2018-03-01 17:05
袁老師 解答
2018-03-01 17:07