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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-01 16:35

你好,這樣會(huì)導(dǎo)致你多確認(rèn)了收入,多確認(rèn)了應(yīng)納稅額

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 10:33

我把帳改過(guò)來(lái)了,稅金多了個(gè)幾元錢,我要不要改過(guò)來(lái)?已經(jīng)申報(bào)了,還是不改過(guò)來(lái)呢?我們屬于每個(gè)月不超過(guò)30000,不收稅的,目前,所以1月不需要交稅。

鄒老師 解答

2018-03-02 10:34

你好,稅金多了需要做相應(yīng)調(diào)整的

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 10:35

怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-03-02 10:36

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   貸;應(yīng)收賬款等科目

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 10:45

不太懂,1月是做的是借現(xiàn)金 4070 貸主營(yíng)業(yè)收入4070  實(shí)際應(yīng)該是 借現(xiàn)金4070貸主營(yíng)業(yè)收入3951.46 應(yīng)繳稅金118.54 一月我把4070 當(dāng)做無(wú)稅收入申報(bào)了 那稅金就是 122.1  實(shí)際4070應(yīng)該是含稅收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改?1月我還沒(méi)有結(jié)賬,可以把數(shù)字改過(guò)來(lái) 但是又和申報(bào)的不同,是不是應(yīng)該把一月的結(jié)賬了 在2月在改?

鄒老師 解答

2018-03-02 10:46

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅118.54 
在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個(gè)分錄

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 10:53

應(yīng)該是在2月份里面做嗎 減少收入?借主營(yíng)業(yè)收入 118.54 貸應(yīng)繳增值稅 118.54?

鄒老師 解答

2018-03-02 10:54

你好,是的,在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候做調(diào)整

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 10:58

還有個(gè)問(wèn)題,去年4到12月 我要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,因?yàn)榻痤~已經(jīng)入賬了,白條入賬,大概20000,那我要是去發(fā)票,就要大概1000 的稅金,現(xiàn)在不能報(bào)賬21000,這1000 元我要寫個(gè)領(lǐng)條報(bào)賬嗎?

鄒老師 解答

2018-03-02 11:01

你好,額外支付的稅金,外賬是不能納入核算的

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:03

哦,以前是沒(méi)報(bào)賬的時(shí)候 把稅金直接加上去了,一起多報(bào)的,現(xiàn)在是補(bǔ)開(kāi) 就只能按照之前的金額開(kāi)了?

鄒老師 解答

2018-03-02 11:04

你好,是的,按之前支付的款項(xiàng)金額開(kāi)具發(fā)票就是了

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:05

假如開(kāi)了21000,也只能報(bào)20000,?

鄒老師 解答

2018-03-02 11:06

你好,發(fā)票開(kāi)具了21000,是可以按21000報(bào)銷的

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:11

我的意思是 這是補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,20000 是去年的白條費(fèi)用已經(jīng)入賬了,1000 是現(xiàn)在要開(kāi)票的稅金 他可以開(kāi)在一張票上就是21000,我這補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票就是放在那讓稅務(wù)看的,所以這1000 好像不能報(bào)?

鄒老師 解答

2018-03-02 11:14

你好,取得21000的發(fā)票就可以據(jù)實(shí)報(bào)銷的 
因?yàn)榘l(fā)票并沒(méi)有反應(yīng)1000是你單位額外支付的稅款的

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:40

但是那不重復(fù)報(bào)了21000,?在報(bào)一次賬?

鄒老師 解答

2018-03-02 11:42

你好,你之前支付沒(méi)有取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款,取得發(fā)票才是計(jì)入費(fèi)用核算,這樣是不會(huì)重復(fù)的

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:48

我開(kāi)發(fā)票出來(lái)不報(bào)賬的,就附在以前的白條后面

鄒老師 解答

2018-03-02 11:49

你好,那你把發(fā)票作為附件粘貼在之前分錄后面,不需要再做取得發(fā)票的分錄

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:49

哦,我是自己公司的食堂費(fèi)用,全部計(jì)入福利費(fèi)了,不是賬款

鄒老師 解答

2018-03-02 11:50

你好,取得發(fā)票計(jì)入福利費(fèi)核算就是了

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-02 11:50

是的,所以那個(gè)稅金要額外的報(bào) 不能再報(bào)了

鄒老師 解答

2018-03-02 11:52

你好,是的,只能按發(fā)票金額報(bào)銷計(jì)入費(fèi)用核算的

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你好,這樣會(huì)導(dǎo)致你多確認(rèn)了收入,多確認(rèn)了應(yīng)納稅額
2018-03-01 16:35:17
你是個(gè)體戶還是公司呀?
2022-04-13 14:52:07
你好 借銀行存款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-04-10 14:17:57
保證不含稅收入不變,試試看能否對(duì)比通過(guò)
2019-09-02 09:54:08
肯定是上面既有無(wú)票的銷售收入、含稅的銷售收入數(shù)據(jù)都列示出來(lái)
2017-11-23 09:47:37
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