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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-03-01 14:07

您好!你本身發(fā)票上面是幾個(gè)點(diǎn)的,入庫的時(shí)候就按發(fā)票上面寫不含稅金額和稅金

李龍 追問

2018-03-01 14:12

嗯,入庫的時(shí)候都錄成17個(gè)點(diǎn)的不含稅價(jià),實(shí)際發(fā)票過來是3個(gè)點(diǎn)的不含稅價(jià),這個(gè)也是2017年的賬,翻賬重新修改采購金額也不太現(xiàn)實(shí),這個(gè)在今年的賬里面怎么處理呢?我是不是還要倉庫重新盤點(diǎn)一下庫存數(shù)量,進(jìn)銷存的金額肯定不對了

宋生老師 解答

2018-03-01 14:16

您好!這個(gè)軟件怎么操作我就不太清楚了,不過你應(yīng)該可以紅字沖減之前的,然后做正確的

李龍 追問

2018-03-01 14:24

你說的是把賬沖紅?還是把之前的錯(cuò)的采購訂單全部沖紅,再做正確的???我的系統(tǒng)用的是移動(dòng)加權(quán)的方法,那我的成本不是都要重新做嗎

宋生老師 解答

2018-03-01 14:26

你好!你現(xiàn)在沖紅,然后做,只是以后有變化,之前的還是沒關(guān)系的。

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您好!你本身發(fā)票上面是幾個(gè)點(diǎn)的,入庫的時(shí)候就按發(fā)票上面寫不含稅金額和稅金
2018-03-01 14:07:35
你好,你需要根據(jù)發(fā)票上面的名稱設(shè)置材料明細(xì)的
2017-12-20 09:59:39
學(xué)員你好,嚴(yán)格來說是不可以的,需要發(fā)票流物流,資金流一致的
2022-03-21 22:52:33
你沖回暫估,按實(shí)際做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
2019-07-08 10:18:03
你好 ;? ? ? ?12月開票 你是沒有發(fā)材料出去只是開票出去做 :借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 借原材料? ?進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 ;? ? ?
2022-01-17 12:32:33
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