
去年買了固定資產(chǎn),今年用??顖箐N了這次費用,去年是借:固定資產(chǎn)10萬,貸:銀行存款10萬,今年??畹劫~是不是借:???0萬,貸:資本公積_撥款收入10萬?
答: 是的啊
第Io題為什么錯了???不是借股本/固定資產(chǎn)/銀行存款 貸實收資本 資本公積 ——股本溢價嗎??
答: 你好,沒有看到你所提供的題目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到專項應付款時,借:銀行存款200,貸:專項應付款200,用專項應付款購買固定資產(chǎn)時,借:固定資產(chǎn)100,借:應交稅費-增(進項)13,貸:銀行存款113,借:專項應付款113,貸:資本公積113對嗎?還是借:專項應付款100,貸:資本公積100?
答: 借:專項應付款113,貸:資本公積113這事對的
分錄:借:長投9000 管理費用 20 貸:股本5000 資本公積2950 固定資產(chǎn)1000 銀行存款 70 請問 對嗎?
銀行存款購買固定資產(chǎn)(電腦),是否借固定資產(chǎn),貸銀行存款,又借資產(chǎn)基金,貸固定資產(chǎn)。且固定資產(chǎn)與辦公經(jīng)費如何區(qū)分。
用專項應付款購買固定資產(chǎn),會計分錄是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款, 借:專項應付款 貸:資本公積。請幫忙看下,這樣做賬對嗎
用其他應付款購買固定資產(chǎn),實際用銀行存款付款,借其他應付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)怎么增加?借固定資產(chǎn),貸什么?
我們是事業(yè)單位學校,那我們用專項應付款購買的固定資產(chǎn)怎么記賬?你說借固定資產(chǎn),貸銀行存款。借專項應付款 貸資本公積可我們不能用資本公積科目


袁老師 解答
2018-03-01 11:16
袁老師 解答
2018-03-01 13:45