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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-02-28 22:59

調(diào)回時,可以借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸;遞延收益,負(fù)數(shù)。也可以借;遞延收益,貸:營業(yè)外收入,或者以前年度損益調(diào)整。

奧陶紀(jì) 追問

2018-02-28 23:27

借,應(yīng)交稅費(fèi)-負(fù)數(shù) 貸:遞延收益-負(fù)數(shù)呢

老王老師 解答

2018-02-28 23:30

如果這樣做的話,還需要再做一步,借;應(yīng)交稅費(fèi),借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。或者以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。

奧陶紀(jì) 追問

2018-03-01 21:46

假如16年購買時沒有稅可抵,在2017又沖回了2016抵稅那一筆,也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸:遞延收益負(fù)數(shù),之后放到營業(yè)外收入的話,借:應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入是對的嗎

老王老師 解答

2018-03-01 22:02

這樣做也可以的,對的。

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調(diào)回時,可以借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸;遞延收益,負(fù)數(shù)。也可以借;遞延收益,貸:營業(yè)外收入,或者以前年度損益調(diào)整。
2018-02-28 22:59:37
都是一年繳納一次的
2018-12-05 09:16:48
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好,減免時沖減管理費(fèi)用
2016-08-11 08:41:22
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
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