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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-28 15:23

借;庫存現(xiàn)金    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務成本   貸;庫存商品

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-02-28 15:29

如果賬面上都是應收賬款,要怎么調(diào)整。

鄒老師 解答

2018-02-28 15:30

你意思是本來應當計入庫存現(xiàn)金,但是賬上記成了應收賬款的意思嗎

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-02-28 15:38

是的,之前不知道已經(jīng)現(xiàn)金支付了。

鄒老師 解答

2018-02-28 15:39

借;庫存現(xiàn)金  貸;應收賬款 
你可以在之前分錄的基礎上做這個調(diào)整分錄

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-02-28 15:42

那如果季度已經(jīng)申報了,現(xiàn)在調(diào)整有影響嗎。

鄒老師 解答

2018-02-28 15:44

不影響之前的數(shù)據(jù),影響之后的數(shù)據(jù)的

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-02-28 15:45

對利潤總額沒有影響,就直接調(diào)一下應收賬款就可以了。

鄒老師 解答

2018-02-28 15:46

是的,對利潤沒有影響,只是影響庫存現(xiàn)金,應收賬款余額的

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-02-28 16:02

鄒老師 解答

2018-02-28 16:03

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相關問題討論
您好,內(nèi)賬處理吧。外賬不好處理啊。
2017-09-05 22:03:30
借;庫存現(xiàn)金 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2018-02-28 15:23:05
5月份可以先暫估入庫,等6月回來發(fā)票再把暫估沖回,按票上數(shù)字下賬
2019-10-21 13:35:10
1.借 應收票據(jù) 貸 其他應付款 2.支付老板的錢 借 其他應付款 貸 銀行存款
2015-12-07 11:29:02
你好 正規(guī)發(fā)票的做外賬 內(nèi)賬用復印件或者收據(jù)做賬
2019-07-15 14:03:38
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