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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-02-28 14:10

結(jié)余的庫存不需要單獨做分錄。只要結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用的部分

加油 追問

2018-02-28 14:13

中間直接領(lǐng)用   沒有領(lǐng)料單等單據(jù),  就是月末盤點下  
請問這樣的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

宋生老師 解答

2018-02-28 14:16

直接按期初+本月購進(jìn)-本月結(jié)存,這個差額來結(jié)轉(zhuǎn)

加油 追問

2018-02-28 17:11

我是把當(dāng)月的全部結(jié)轉(zhuǎn)   然后用月底盤存沖減成本。 
這樣把上月的盤存沒領(lǐng)用     減少了成本金額是吧?

宋生老師 解答

2018-03-01 09:33

你看跟我的公式算出來的數(shù)據(jù),如果不一致,就還是錯了。

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相關(guān)問題討論
結(jié)余的庫存不需要單獨做分錄。只要結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用的部分
2018-02-28 14:10:51
你好!你嗯是直接進(jìn)廚房還是有原材料倉庫?
2018-07-24 11:56:11
你好,學(xué)員,這個本期可以沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的部分的
2022-02-17 17:41:42
你好,已經(jīng)銷售了是可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2018-04-21 16:43:04
您好,對的。
2016-10-21 00:41:20
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