老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

19年折舊少計,21年做了以前年度損益調(diào)整,22年申報2021年年度匯算清繳的時候要怎么填寫?
答: 你好!匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了,一般是調(diào)整剩余時間的折舊
我們單位用的是小企業(yè)準則做賬 然后做2019年年度匯算清繳需要做分錄調(diào)整嗎?企業(yè)2019年沒有收入,只有費用 ,調(diào)增了業(yè)務(wù)招待的費,需要做以前年度損益調(diào)整來做一筆分錄嗎?
答: 你交稅嗎,沒有交稅不做分錄,納稅調(diào)增是調(diào)表,不調(diào)賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 18年匯算清繳 再填報表時 年初數(shù)也就是17年的年末數(shù) 必須要與17年度匯算清繳的數(shù)一致嗎?17年填完匯算清繳后 我們有個進項發(fā)票是17年的,當時沒有認證全部進費用了,在18年的時候認證了 所有做的以前年度損益調(diào)整。那我再18年填報表時 應(yīng)該修改期初數(shù) 還是?
答: 您好,可以調(diào)整報表的期初余額的


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2018-02-27 16:58
方亮老師 解答
2018-02-27 17:14
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2018-02-27 17:29
方亮老師 解答
2018-02-27 17:33