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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-11-16 21:24

你好,同學
具體如下
15、借財務(wù)費用500
貸應(yīng)付利息500
16、借所得稅費用
貸應(yīng)交所得稅
17、借利潤分配提取盈余公積
貸盈余公積-法定盈余公積
借利潤分配應(yīng)付股東股利
貸應(yīng)付股利
18、借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配提取盈余公積
利潤分配應(yīng)付股東股利

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你好,同學 具體如下 15、借財務(wù)費用500 貸應(yīng)付利息500 16、借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅 17、借利潤分配提取盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配應(yīng)付股東股利 貸應(yīng)付股利 18、借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配提取盈余公積 利潤分配應(yīng)付股東股利
2023-11-16 21:24:47
你好 借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 10:57:14
同學您好,會計分錄如下: (1)借:在途物資-A材料2100 應(yīng)交稅金-增值稅-進項273 貸:應(yīng)付賬款
2023-11-03 19:50:55
1.收到華泰公司投資一臺設(shè)備,估價200000元。 借:固定資產(chǎn) 200000 貸:實收資本-華泰公司 200000 2.向銀行借入短期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款 50000 貸:短期借款 50000 3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用。 借:庫存現(xiàn)金 800 貸:銀行存款 800 4.從東方公司購進甲材料20000元,增值稅2600元,價稅款22600元暫欠,材料尚未驗收入庫。 借:原材料 -甲材料 20000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2600 貸:應(yīng)付賬款-東方公司 22600 5.收回科達公司前欠貨款50000元存入銀行。 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款-科達公司 50000 6.以存款20000元支付產(chǎn)品銷售廣告費。 借:銷售費用 20000 貸:銀行存款 20000 7.以銀行存款2500支付辦公用品費,其中企業(yè)行政管理部門負擔1500元,車間負擔1000元。 借:管理費用 1500 借:制造費用 1000 貸:銀行存款 2500
2023-09-10 21:14:35
您好,這個是沒有其他了吧
2023-05-20 16:06:26
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