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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-22 17:41

新年好,是小規(guī)模繳納增值稅分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)?

遇一人白頭 追問

2018-02-22 17:44

是的老師。?

遇一人白頭 追問

2018-02-22 17:49

老師啊,求解答啊,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊??

鄒老師 解答

2018-02-22 19:14

發(fā)生  借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
繳納或減免   借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸;銀行存款   營業(yè)外收入    
這樣應(yīng)交 稅費——應(yīng)交增值稅期末就沒有余額了

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新年好,是小規(guī)模繳納增值稅分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)?
2018-02-22 17:41:18
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-27 15:44:38
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進(jìn)項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
小規(guī)模 沒有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目 但是軟件預(yù)先設(shè)置了 我的建議是 收入時候計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 繳納時候計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
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