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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-21 16:31

你好,這是文件的規(guī)定!具體可見:財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)!

陌上花開 追問(wèn)

2018-02-21 16:36

這個(gè)課是2月份的,但是我看1月份的時(shí)候,還有轉(zhuǎn)的,就是老師換了?哪個(gè)準(zhǔn)切

老江老師 解答

2018-02-21 16:40

@221*253: 
文件是這么寫的: 
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目; 
對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 
文件中并沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額,我覺(jué)得,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有誤!你可以看一下文件

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你好,這是文件的規(guī)定!具體可見:財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)!
2018-02-21 16:31:17
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有些月末不結(jié)轉(zhuǎn),年末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-09-22 20:33:03
您好,是的,是這樣做的,年末也是這樣做的,
2019-09-22 21:24:15
您好,因?yàn)殇N項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是余額后就是3243.26,所以是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3243.26,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3243.26。上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是留抵的,所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-03-10 18:04:42
不是的,比如你月底算出來(lái)銷項(xiàng)多要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)多借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
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