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老師、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)專票進(jìn)項稅額不能抵扣,還有什么專票不能抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,作為職工福利不能抵扣的增值稅專用發(fā)票,在報稅時怎么處理?是作為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢還是作為不抵扣發(fā)票處理?
8月份做賬職工福利費(fèi)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,借方做了進(jìn)項稅額,因為職工福利費(fèi)不能抵扣,這月要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個記賬憑證如何記賬
老師,企業(yè)購買U盤(1000元)用于職工福利費(fèi),取得專用發(fā)票,為什么進(jìn)項稅發(fā)票不能抵扣

