
我去12月份沖減暫估的時候,把之前已沖減的暫估重復(fù)2萬的暫估,而且還調(diào)整了暫估差價,跨年了我這個月要怎調(diào)整呀?借:庫存商品 -2萬 貸:應(yīng)付帳款-暫估2萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-5000 貸:庫存商品-5000
答: 你好,可以把估價的差異列入本期費用中!
2019年10月-11月份暫估成本12萬元,分錄是材料入庫 借:庫存商品-暫估 12萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 12萬 并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估 現(xiàn)在發(fā)票回來了,請問如何沖銷調(diào)整?
答: 您好,您匯算清繳前取得發(fā)票,無需做納稅調(diào)整。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教一個問題:22年的時候我暫估了200萬的成本:借:庫存商品---暫估200貸:應(yīng)付賬款---暫估200結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本--暫估200貸:庫存商品--暫估200現(xiàn)在收到發(fā)票含稅226萬元沖減暫估:借:庫存商品--暫估-200貸:應(yīng)付賬款--暫估-200正確的分錄入賬:借:庫存商品200 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)26貸:應(yīng)付賬款 226我現(xiàn)在想確認(rèn)一下就是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的對吧?
答: 你好,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不需要沖減重新做的

