
我們代收客戶的保險(xiǎn)費(fèi)一筆,賬務(wù)處理:借:銀行 貸:其他應(yīng)付款—客戶 后期這筆款轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司的個(gè)人 交保險(xiǎn)費(fèi) ,賬戶處理:借:其他應(yīng)付款—客戶 貸:銀行 這樣,保險(xiǎn)公司給開發(fā)票,是開給我們的客戶,對(duì)嗎?
答: 你好,是的,直接開票給你單位客戶就是了
前期賬務(wù)處理做了專款專用借:銀行 貸:其他應(yīng)付款——??顚S媒瑁浩渌麘?yīng)付款——??顚S? 貸:銀行后期得知不是專款專用,是經(jīng)費(fèi),給對(duì)方提供了發(fā)票,發(fā)票分錄已處理,之后應(yīng)該怎么處理
答: 沖銷原來錯(cuò)誤的分錄,再根據(jù)發(fā)票是經(jīng)費(fèi)支出是,做賬務(wù)處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,A公司前期有暫估入庫100元,和其他應(yīng)付款500元。本月收到了A公司的發(fā)票1000元,已經(jīng)給A公司支付了1000元的貨款。我的賬務(wù)處理怎么做?
答: 同學(xué)你好,把前期的暫估入庫的100元先沖掉,然后按發(fā)票金額入賬 借:原材料/庫存商品100(紅字) 貸:其他應(yīng)付款100(紅字) 借:原材料1000 貸:其他應(yīng)付款1000


樸樸樸小昱 追問
2018-02-12 10:26
鄒老師 解答
2018-02-12 10:26