旅行社計(jì)提增值稅會計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)繳納時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
Luck Fairy
于2018-02-11 12:34 發(fā)布 ??1092次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計(jì)師
2018-02-11 12:47
你好,是這樣的,因?yàn)槭窃诋?dāng)月計(jì)提,下月上交,上交后沒余額就平了.
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你好,是這樣的,因?yàn)槭窃诋?dāng)月計(jì)提,下月上交,上交后沒余額就平了.
2018-02-11 12:47:26

你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目是平的
2020-08-06 11:29:22

按下面這個(gè)做,你那個(gè)交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸銀行才對,
2019-07-09 09:17:25

你好,是的,有余額也是正常的,并不需要把應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)平的
2018-04-09 11:52:26

你好
你的科目寫反了吧
財(cái)會(2016)22號:
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-11-04 16:29:48
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Luck Fairy 追問
2018-02-11 13:08
陳靜老師 解答
2018-02-11 13:44