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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-02-11 12:47

你好,是這樣的,因?yàn)槭窃诋?dāng)月計(jì)提,下月上交,上交后沒余額就平了.

Luck Fairy 追問

2018-02-11 13:08

我們是旅游行業(yè)  月末計(jì)提增值稅   是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)是這樣嗎

陳靜老師 解答

2018-02-11 13:44

你好,是的,你的理解正確.

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相關(guān)問題討論
你好,是這樣的,因?yàn)槭窃诋?dāng)月計(jì)提,下月上交,上交后沒余額就平了.
2018-02-11 12:47:26
你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額是正常的 你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目是平的
2020-08-06 11:29:22
按下面這個(gè)做,你那個(gè)交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸銀行才對,
2019-07-09 09:17:25
你好,是的,有余額也是正常的,并不需要把應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)平的
2018-04-09 11:52:26
你好 你的科目寫反了吧 財(cái)會(2016)22號: 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-11-04 16:29:48
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