
結(jié)轉(zhuǎn)上年增值稅時應(yīng)交增值稅余額為59000元,1月實際扣了59084元,差異的84元可不可以列到調(diào)整上年損益科目
答: 差異的84元是什么,為什么又不用交了?
2017年底應(yīng)交增值貸方余額為55920.71元,按12月申報,實際扣款為56004.71元,原因是2017年前賬務(wù)問題導(dǎo)致,為了2018年的賬務(wù)清楚,這個84元該怎么調(diào)整?做一筆怎樣的分錄?,我做了借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅費84,貸以前年度損益調(diào)整84。附上年?余額
答: 你好,你們扣款時你怎么做的分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實際支付的增值稅有差額,是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:以前年度損益?
答: 可以的,可以這么做。


荷 追問
2018-02-09 21:42
方老師 解答
2018-02-09 21:44
荷 追問
2018-02-09 21:45
方老師 解答
2018-02-10 09:28