
老師幫我看下上傳的兩張圖分錄對(duì)不對(duì),12月份發(fā)票未到暫估的財(cái)料款69000,1月份材料發(fā)票到了,金額跟暫估的一致,應(yīng)該不用做帳務(wù)處理吧,不用沖紅,直接做第二張圖片分錄到時(shí)好找發(fā)票在哪吧,這樣做可以嗎
答: 你好,原材料入庫(kù),發(fā)票未到都做暫估入庫(kù)。在收到發(fā)票當(dāng)月時(shí),先做暫估沖回,然后再做正常入庫(kù)賬目處理。不是說(shuō)與暫估的一致就不沖回。
1月份收到去年的材料發(fā)票,怎么做帳?去年收到材料時(shí)已做,借原材料 貸應(yīng)付帳
答: 你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,做工程的取得的沙石水泥磚等材料發(fā)票怎么做分錄???
答: 你好,借;工程施工——合同成本,貸;銀行存款等科目

