
我是上個月做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個月沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出。以前都有留底稅,只有這個月交了稅,附征稅要申報繳納嗎?
答: 你好,有繳納了增值稅就需要根據(jù)增值稅繳納情況申報附加稅的
是購方,上月9.30申請了紅字信息表,但是還沒有沒有收到,十月申報出現(xiàn)附表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個怎么可以撤銷啊,要不然要繳納更多稅金,等于是跨月了
答: 馬上聯(lián)系一下金稅盤老師,這是系統(tǒng)問題,還是哪個步驟有問題。去問一下
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月公司做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的這部分還需要申報繳納附加稅嗎?
答: 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,相當(dāng)于會增加應(yīng)納增值稅稅額,會多繳納附加稅的。但是單獨這部分是不需要單獨申報附加的。






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