
我們12月份取得稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一年12個(gè)月都是零申報(bào)的。我只做了借管理費(fèi)用貸銀行存款。沒做減免稅款的分錄
答: 你好,沒有實(shí)際減免抵扣應(yīng)納稅額是不需要做減免分錄的
我公司一般納稅人,取得稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這么做分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用貸:銀行存款借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅-減免稅款貸:管理費(fèi)用
答: 你好,是這樣做賬務(wù)處理的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年12月份我公司買了稅控盤,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:管理費(fèi)用-稅控盤200 管理費(fèi)用-技術(shù)維護(hù)費(fèi)280 貸:銀行存款480今年1月份申報(bào)的時(shí)候我沒有申報(bào)這480,我4月份申報(bào)的時(shí)候可以申報(bào)嗎?這個(gè)全額抵減是抵減我們所需要交的增值稅嗎?
答: 你好,同學(xué)。 是的,可以全額抵減增值稅的。


Kalen Wu 追問
2018-02-08 15:17
鄒老師 解答
2018-02-08 15:18