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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2023-11-07 14:56

相當于農民的勞務費用是你們公司的收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-簡易計稅




借:主營業(yè)務成本
貸:應付職工薪酬/應付賬款




借:應付職工薪酬/應付賬款
貸:應收賬款

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-11-07 15:03

謝謝老師 這個有個差額怎么處理那

鐘存老師 解答

2023-11-07 15:06

其實你們的開票金額對方應該據(jù)實付款

支付了農民工工資以后把差額給你們付過來,不然發(fā)票就多開了

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-11-07 15:08

是發(fā)票少開了呢    成本發(fā)票開的金額的90%

鐘存老師 解答

2023-11-07 15:11

沒有開具發(fā)票的金額也是確認收入的

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-11-07 15:14

那報稅的時候  要報未開票收入嗎

鐘存老師 解答

2023-11-07 15:19

嗯嗯

是的
你們增值稅是差額征稅吧
差額征稅可以扣除支付出去的農民工工資

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相當于農民的勞務費用是你們公司的收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬/應付賬款 借:應付職工薪酬/應付賬款 貸:應收賬款
2023-11-07 14:56:51
你好,同學,借:銀行存款,貸:相關收入科目 應交稅費-應交增值稅 相關應收款項科目
2023-11-07 14:49:56
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,這種情況只能忽略備注來入賬,相當于借他款,等工程款下來再還回,借:銀行存款 貸:其他應付款,工程款退回,借:其他應付款 貸:銀行存款
2018-01-19 17:58:11
您好! 1、2021年正常確認成本,成本發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳以前收到即可稅前抵扣。所以1月份給你們開發(fā)票沒問題。 2、關于資金的問題,掛靠方給你們出具一個“委托收款通知書(即委托指定的個人收款)”。
2022-01-05 21:53:32
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